今年以來,金控基金認(rèn)真貫徹集團(tuán)經(jīng)營工作會議及調(diào)度會精神,以提高發(fā)展質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益為中心,聚焦“一利五率”核心指標(biāo),通過夯實(shí)資金管理基礎(chǔ),加強(qiáng)全面預(yù)算管理,提高財(cái)務(wù)過程管理質(zhì)效等方式不斷完善財(cái)務(wù)管理體系,優(yōu)化資源配置,為各項(xiàng)指標(biāo)科學(xué)決策調(diào)度提供有益參考。近日,為進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,提升財(cái)務(wù)信息質(zhì)量,確保財(cái)務(wù)工作合規(guī)有序,金控基金組織開展了全面財(cái)務(wù)自查工作。
此次自查工作涵蓋公司財(cái)務(wù)流程各個(gè)環(huán)節(jié),涉及資金管理、賬務(wù)處理、稅務(wù)合規(guī)、預(yù)算執(zhí)行及內(nèi)部控制等多個(gè)環(huán)節(jié)。在資金管理方面,圍繞資金收支、賬戶管理、資金安全等要點(diǎn),全面核對銀行對賬單與企業(yè)日記賬,嚴(yán)查資金挪用、體外循環(huán)及閑置浪費(fèi)現(xiàn)象;在賬務(wù)處理方面,逐筆審核會計(jì)憑證、賬目分類及報(bào)表編制,糾正核算差錯(cuò),保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如實(shí)反映經(jīng)營成果;稅務(wù)合規(guī)審查聚焦增值稅、所得稅及各類附加稅費(fèi)申報(bào)繳納,核查稅率適用準(zhǔn)確性、稅收優(yōu)惠政策落實(shí)情況,防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);預(yù)算執(zhí)行層面,比對實(shí)際收支與預(yù)算計(jì)劃偏差,剖析成因,為優(yōu)化后續(xù)預(yù)算編制與資源配置提供依據(jù);內(nèi)部控制則著重評估財(cái)務(wù)審批流程、印章管理、票據(jù)使用及不相容職務(wù)分離執(zhí)行效能,堵塞管理漏洞。
自查過程中,按照“邊查邊改、以查促改”原則,針對發(fā)現(xiàn)的諸如部分賬務(wù)跨期處理不當(dāng)、預(yù)算調(diào)整及時(shí)性欠佳等問題,現(xiàn)場研討整改策略,當(dāng)即落實(shí)責(zé)任人,限定整改期限,制定詳細(xì)整改計(jì)劃,持續(xù)跟蹤推進(jìn),確保整改到位,為公司發(fā)展平穩(wěn)有序保駕護(hù)航。